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2012年質(zhì)量工程師考試中級(jí)基礎(chǔ)輔導(dǎo)--測(cè)量、分析和改進(jìn)

發(fā)表時(shí)間:2011/6/30 13:39:09 來源:互聯(lián)網(wǎng) 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
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為了幫助考生系統(tǒng)的復(fù)習(xí)2012年質(zhì)量工程師考試課程,全面的了解2012年質(zhì)量工程師考試教材的相關(guān)重點(diǎn),小編特編輯匯總了2012年質(zhì)量工程師考試各章復(fù)習(xí)的重點(diǎn)資料,希望對(duì)您參加本次考試有所幫助!

一、內(nèi)容提要:

介紹2000版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求(第8章)和體系的建立與實(shí)施的原則、活動(dòng)和步驟。

二、重點(diǎn)、難點(diǎn):

不合格品的控制,糾正、糾正措施與預(yù)防措施的概念,數(shù)據(jù)分析的要求,質(zhì)量管理體系方法。

大綱要求:

1. 熟悉對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的要求

2.熟悉對(duì)不合格品控制的基本要求

3.熟悉數(shù)據(jù)分析的要求

4. 熟悉糾正、糾正措施與預(yù)防措施的概念及基本要求

5. 熟悉質(zhì)量管理體系方法

講解:

一、測(cè)量、分析和改進(jìn)

(一)總則

組織應(yīng)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃,并實(shí)施這些過程,以滿足下列方面的需要:

(1)證實(shí)產(chǎn)品的符合性;

(2)確保質(zhì)量管理體系的符合性;

(3)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

組織對(duì)所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃和實(shí)施,應(yīng)包括對(duì)所需的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。在確定所需的適用方法時(shí),特別要注意對(duì)適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的確定。

(二)監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意的監(jiān)視

“顧客滿意”是指顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。

“顧客滿意”是一個(gè)相對(duì)的概念,相對(duì)于顧客、要求和程度:

(1)相對(duì)于顧客:不同的顧客的要求不同,感受也不同;

(2)相對(duì)于要求:顧客要求因時(shí)間和空間的變化而不同,感受也不同;

(3)相對(duì)于程度:滿足顧客要求的程度不同,感受也不同。

顧客滿意指的是顧客的一種感受(感知、感覺),顧客抱怨是反映顧客滿意程度低的最常見的一種方式,但沒有抱怨不一定表明顧客很滿意。即使要求符合顧客的愿望并得到滿足,顧客也不一定很滿意。

組織應(yīng)確定如何獲取信息的方法,采取各種方法、多種渠道,盡可能多地獲取有關(guān)顧客感受的各種信息,監(jiān)視這種信息。組織還應(yīng)確定如何利用這些信息的方法,采用適當(dāng)?shù)姆椒?,如統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)獲取的信息進(jìn)行分析和處理,作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種評(píng)價(jià),并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

例題:

顧客滿意是指()

A.沒有顧客抱怨

B.要求顧客填寫意見表

C.顧客對(duì)自己的要求是否滿足的一種感受 C

2、內(nèi)部審核

內(nèi)部審核和管理評(píng)審都是組織建立自我評(píng)價(jià)、促進(jìn)自我改進(jìn)機(jī)制的手段。組織應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核,其目的是確定質(zhì)量管理體系是否滿足下列要求:

(1)符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排;

(2)符合標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求;

(3)符合組織所確定的質(zhì)量管理體系要求;

(4)質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施和保持。

應(yīng)形成文件。“內(nèi)部審核程序”至少應(yīng)規(guī)定以下方面的職責(zé)和要求:審核的策劃、審核的實(shí)施、審核結(jié)果的報(bào)告以及審核記錄的保持。審核員不應(yīng)審核自己的工作。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。

組織應(yīng)確保及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施,消除內(nèi)審中已發(fā)現(xiàn)的或潛在的不合格及其產(chǎn)生的原因,并驗(yàn)證所采取措施的有效性。

3、過程的監(jiān)視和測(cè)量

組織應(yīng)采用適宜的方法監(jiān)視質(zhì)量管理體系過程,質(zhì)量管理體系過程包括與管理活動(dòng)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程。這種對(duì)過程的監(jiān)視是必須的,若有適宜的方法可以對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量,則也應(yīng)測(cè)量。在采用適宜的方法時(shí)一定要注意對(duì)適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)如統(tǒng)計(jì)過程控制的使用,對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量的目的是要證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。若證實(shí)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果,則應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施,以確保產(chǎn)品的符合性。

4、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)考慮和確定以下幾點(diǎn):

(1)對(duì)象:產(chǎn)品的特性;

(2)目的:驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足;

(3)依據(jù):產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排;

(4)時(shí)機(jī):產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段。

應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù),記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。一般情況下,根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排,所規(guī)定的對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的安排都已圓滿完成后,產(chǎn)品才能放行和交付使用。除非:(1)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn);(2)適用時(shí)顧客批準(zhǔn)。

特別需要引起注意的是,特殊情況下的產(chǎn)品放行和交付使用,并沒有放寬對(duì)產(chǎn)品的要求,仍需滿足在本節(jié)開頭所強(qiáng)調(diào)的組織對(duì)質(zhì)量管理體系的兩種需求。

例題:

GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,一般情況下,在規(guī)定的產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視安排都圓滿完成后,產(chǎn)品可放行和交付使用,特殊情況,同時(shí)具備以下()條件,產(chǎn)品方可放行和交付使用。

A.最高管理層批準(zhǔn)

B.管理者代表批準(zhǔn)

C.有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)

D.適用時(shí)顧客批準(zhǔn) C D

(三)不合格品控制

組織應(yīng)確保識(shí)別在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各階段可能產(chǎn)生的不合格品并加以控制,以防止該不合格品仍按預(yù)期的要求交付和使用。

組織應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行評(píng)審,在評(píng)審的基礎(chǔ)上通過下列一種或幾種途徑進(jìn)行處置:

(1)采取措施,消除已發(fā)現(xiàn)的不合格;

(2)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn),適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用、放行或接收不合格品;

(3)采取措施,防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。

應(yīng)形成文件。“不合格品控制程序”至少應(yīng)對(duì)不合格品控制和不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定。

在不合格品得到糾正之后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證,以證實(shí)其符合要求。

需要特別注意的是,為了減少顧客不滿意的程度,組織對(duì)在交付或開始使用后所發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的處置手段或措施一定要與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)。

例題:

發(fā)現(xiàn)了不合格品后必須()。

A.采取糾正措施

B.采取預(yù)防措施

C.評(píng)審和處置

D.返工或返修 C

(四)數(shù)據(jù)分析

組織應(yīng)確定、收集來自各方面的數(shù)據(jù)并對(duì)其進(jìn)行分析。數(shù)據(jù)分析的目的是:

(1)證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性;

(2)評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。

數(shù)據(jù)分析提供的信息至少應(yīng)包括以下方面:

(1)顧客滿意;

(2)與產(chǎn)品要求的符合性;

(3)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì),包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì);

(4)供方。

(五)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性是組織的最高管理者在質(zhì)量方針中所做出的承諾。促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性應(yīng)通過使用以下手段或措施:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審。

2、糾正措施

“糾正措施”是指為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。“糾正”是為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

糾正可連同糾正措施一起實(shí)施,但糾正與糾正措施是有區(qū)別的,主要區(qū)別在于對(duì)象不同:“糾正”的對(duì)象是不合格,“糾正措施”的對(duì)象是不合格的原因。

組織應(yīng)采取措施,以消除不合格的原因,防止不合格的再次發(fā)生。應(yīng)形成文件,該程序應(yīng)規(guī)定以下要求:

(1)評(píng)審不合格(包括顧客抱怨);

(2)確定不合格的原因;

(3)評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求;

(4)確定和實(shí)施所需的措施;

(5)記錄所采取措施的結(jié)果;

(6)評(píng)審所采取的糾正措施。

3、預(yù)防措施

“預(yù)防措施”是指為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

組織應(yīng)采取措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格的發(fā)生。應(yīng)形成文件,該程序應(yīng)規(guī)定以下要求:

(1)確定潛在不合格及其原因;

(2)評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求;

(3)確定和實(shí)施所需的措施;

(4)記錄所采取措施的結(jié)果;

(5)評(píng)審所采取的預(yù)防措施。

例題:

糾正和預(yù)防措施均強(qiáng)調(diào)了()。

A.采取措施

B.分析原因

C.防止發(fā)生

D.A+B+C D

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