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CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)》練習(xí)題195

發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
CIA《實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)》練習(xí)題195
 1.為提高審計工作效率,內(nèi)部審計師可以依賴外部審計師的工作,該工作是
A:在內(nèi)部審計業(yè)務(wù)完成之后所進行的。B:主要關(guān)注經(jīng)營目標和行為的。
C:與內(nèi)部審計活動進行協(xié)調(diào)的。D:遵守IIA《道德規(guī)范》而進行的。     


2.由內(nèi)部審計部門協(xié)調(diào)執(zhí)法檢查員的工作對組織是有益的,因為內(nèi)部審計師能
A:影響執(zhí)法檢查對法律的解釋,以便其與公司實務(wù)相一致B:建議執(zhí)法檢查員改變檢查范圍以便限制偏差。
C:幫助執(zhí)法檢查員進行現(xiàn)場工作,以減少其現(xiàn)場檢查時間D:通過審計底稿和報告向執(zhí)法檢查員提供足夠的符合性測試的證據(jù)。       


3.[以下哪項最能準確描述內(nèi)部審計師用來衡量目的和目標是否實現(xiàn)的標準是如何制定的
A:管理層負責(zé)制定標準。B:內(nèi)部審計師應(yīng)使用專業(yè)標準或政府相關(guān)規(guī)定來制定標準。C:公司所在行業(yè)根據(jù)行業(yè)的基準和最佳實務(wù)為各成員公司制定標準。D:適當?shù)臅嫽驅(qū)徲嫎藴?,包括國際標準,將被作為標準。   


4.以下哪項最能恰當描述內(nèi)部審計師組織審計查現(xiàn)有的風(fēng)險管理、控制和治理程序的目的?
A:有助于確定實現(xiàn)審計業(yè)務(wù)目標所必須的工作性質(zhì)、時間安排、測試范圍。B:確保內(nèi)部控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)已被糾正
C:為這些程序能有效率和經(jīng)濟地實現(xiàn)組織的目的和目標提供合理保證。D:確定這些程序是否能保證會計記錄是正確的和財務(wù)報表是公允。     


5.[在良好的管理環(huán)境下,內(nèi)部審計部門將
A:既向高級管理層也向直線管理層通報審計業(yè)務(wù)的結(jié)果。B:在新的計算機系統(tǒng)已運行之后才進行首次審計。
C:主要有高級管理層進行溝通,極少寫審計工作對象的經(jīng)理進行接觸D:主要關(guān)注資產(chǎn)管理狀況,向?qū)徲嬑瘑T會報告審計結(jié)果。

(責(zé)任編輯:中大編輯)

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