發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校
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內(nèi)審師資格考試內(nèi)
審計作用練習(xí)題38
1.內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)目前正在接手其成立三年以來的第一次外部質(zhì)量保證審查。在與一些審計職員的面談中,審查小組了解到這三年來
審計師們的一些行為,以下哪種行為將影響質(zhì)量保證審查小組對該內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)客觀性的評價?
A:在工薪審計時一位
內(nèi)部審計師告訴審查小組,工薪經(jīng)理來找他,表示他正在尋找一個會計來為他的兼職生意編制財務(wù)報表,該內(nèi)部審計師同意做這項工作,以便在業(yè)余時間掙些外快。
B:在對公司辦公室擴(kuò)建工程的審計中,設(shè)備管理副總經(jīng)理送給審計師一個公司名稱的紀(jì)念杯。這種紀(jì)念杯曾在奠基儀式上發(fā)給了每個員工。
C:審查了一個數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的設(shè)置之后,內(nèi)部審計師對控制標(biāo)準(zhǔn)提出建議。審計完成三個月之后,被審計單位要求審計師復(fù)查某些控制措施的充分性,審計師同意并實施了該復(fù)查。
D:內(nèi)部審計師被要求參加一個工作小組,目的是解決減少公司存貨被盜或減少損失的問題,這是內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)承接的第一項咨詢性業(yè)務(wù),審計師的任務(wù)是向工作小組提出有關(guān)適當(dāng)?shù)目刂拼胧┑慕ㄗh。
2.《標(biāo)準(zhǔn)》要求首席審計執(zhí)行官指定并維護(hù)一個質(zhì)量保證活動來評估內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的工作。以下哪項不屬于質(zhì)量保證活動的要素?
A:對每個內(nèi)部審計師業(yè)績的年度評估。
B:對已完成的審計工作的內(nèi)部評價。
C:對審計工作的監(jiān)督。
D:對《標(biāo)準(zhǔn)》符合性的外部評價。
3.為驗證某公司關(guān)于材料必須從價值最低的供應(yīng)商處采購的規(guī)定是否得到遵守,應(yīng)采取的最有效的程序是:
A:將賣主現(xiàn)行價格與相關(guān)采購訂單所列價格進(jìn)行比較;
B:將為所定采購行為獲得的投標(biāo)價格與相關(guān)的采購訂單進(jìn)行比較;
C:將為所選材料支付的價格與相關(guān)采購訂單上所列價格進(jìn)行比較;
D:將經(jīng)過審批的賣主清單與為所定采購行為獲取的投標(biāo)商進(jìn)行比較
4.有匿名電話告知某審計師,他所審計的業(yè)務(wù)部門正發(fā)生舞弊,但此人沒有提及舞弊的種類及所涉及的個人的有關(guān)細(xì)節(jié)。由于有好幾個領(lǐng)域都可能發(fā)生舞弊,審計師應(yīng)該:
A:確認(rèn)交易量最大的領(lǐng)域,設(shè)計實質(zhì)性測試的抽樣計劃;
B:將分析程序用于可能受到舞弊活動影響的領(lǐng)域;
C:計劃對集中最大金額交易的領(lǐng)域進(jìn)行詳細(xì)測試;
D:與該業(yè)務(wù)部門的雇員面談,確認(rèn)可能發(fā)生舞弊的領(lǐng)域。
5.某房地產(chǎn)公司對顧客實行十年質(zhì)量擔(dān)保,它選擇由自己對該項擔(dān)保的成本進(jìn)行保險。審計師擔(dān)心該機(jī)構(gòu)可能對其所售住宅缺乏數(shù)量和維修成本的假設(shè)比較樂觀,從而低估這些問題時,以下哪項審計程序作用最小?
A:抽取擔(dān)保索賠樣本,并追蹤至所記賬目
B:從擔(dān)保費用的借方抽取樣本,追蹤至建筑材料的采購,以便核對賬目是否得到正確入賬;
C:將質(zhì)量擔(dān)保的總成本在收入中所占比例與該地區(qū)其他建筑公司的類似數(shù)字進(jìn)行比較,并對有關(guān)差別調(diào)查;
D:抽取擔(dān)保索賠樣本,向住戶發(fā)放問卷,確定他們對擔(dān)保的滿意度
(責(zé)任編輯:中大編輯)
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