發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校
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CIA考試近年度部分考題訓(xùn)練----控制
1、
審計師研究和評價計算機(jī)處理操作的主要目的是:
a.評價計算機(jī)處理操作人員的勝任能力
b.確認(rèn)應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎
c.評價財務(wù)信息的可靠性和完整性
d.熟悉企業(yè)確定、計量、分類和報告信息的方式
2、一個
審計師在檢查一個被審計的程序員編寫一個對存貨進(jìn)行帳齡分析的程序時,主要應(yīng)關(guān)注:
a.審計師的編程經(jīng)驗(yàn)
b.喪失獨(dú)立性
c.節(jié)約審計時間
d.程序員獲取保密信息
3、當(dāng)評價計算機(jī)化的營業(yè)報告時,
內(nèi)部審計師應(yīng)當(dāng)認(rèn)為計算機(jī)處理部門對數(shù)據(jù)的什么負(fù)完全責(zé)任?
a.完整性
b.準(zhǔn)確性
c.時效性
d.以上都不是
4、下列哪項(xiàng),內(nèi)部審計師只對在線系統(tǒng)檢查:
a.測試卡片的結(jié)果
b.錯誤的解決
c.終端存取水平(Levels of terminal access)
d.交易測試
5、在一個分布式數(shù)據(jù)庫環(huán)境,下列哪項(xiàng)是訪問控制管理測試?
a.檢查批量控制 (Reconsiliation of batch control totals)
b.檢查登錄行為
c.禁止隨機(jī)詢問
d.分析系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)存信息轉(zhuǎn)儲
6、哪種情況必須用穿過計算機(jī)的審計?
a.輸入是成批的,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)是直線式的
b.處理包括對輸人數(shù)據(jù)排序和連續(xù)更新主文件
c.處理是在線的,數(shù)據(jù)適時更新
d.沒有適用的通用審計軟件
7、平行模擬法(審計模型技術(shù))適用于
a.檢查文件的授權(quán)簽字
b.整理應(yīng)收帳款詢證工作結(jié)果
c.計算余額遞減法折舊金額
d.瀏覽總帳以發(fā)現(xiàn)異常交易
8、當(dāng)審計計算機(jī)安全時,內(nèi)部審計師一般不:
a.檢查控制有效性
b.檢查應(yīng)急程序和文檔標(biāo)淮
c.進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試
d.檢查人事政策和實(shí)踐
9、為決定在上一次檢查后是否發(fā)生未經(jīng)授權(quán)的程序修改,最佳的計算機(jī)審計技術(shù)是:
a.代碼比較
b.代碼復(fù)核
c.運(yùn)行測試數(shù)據(jù)
d.分析性復(fù)核
10、審計師不愿意運(yùn)用ITF(小公司技術(shù))的最主要的原因是,它需要審計師:
a.導(dǎo)出特定的主文件記錄并在運(yùn)行時有規(guī)律地中斷
b.取得交易和主文件記錄,存放于單獨(dú)文件
c.通知用戶以使他們能手工調(diào)整輸出
d.確定并導(dǎo)出虛構(gòu)數(shù)據(jù)以免影響控制總額
11、在審計一個在線式存貨系統(tǒng)時,一個審計師選擇某些文件更新事項(xiàng)用于詳細(xì)測試.可以提供與特定事項(xiàng)有關(guān)的所有處理步驟的計算機(jī)線索的審計技術(shù)是:
a.模擬
b.快照
c.代碼比較
d.標(biāo)記和追蹤
12、因?yàn)槲⑿蜋C(jī)與較大型計算機(jī)相比,控制水平不同,所以可能需要采用不同的審計程序,下列哪項(xiàng)是最好的微機(jī)環(huán)境審計程序:
a.控制測試
b.實(shí)質(zhì)性測試
c.屬性抽樣
d.文檔查閱
13、主要用于搜集確定企業(yè)的“疾病恢復(fù)”(disater recovery)計劃適當(dāng)性的審計應(yīng)當(dāng)圍繞:
a.供應(yīng)、營業(yè)、通訊、安全和數(shù)據(jù)處理計劃的完整性
b.一項(xiàng)“疾病”需要更新的設(shè)備清單的充分性
c.該計劃是在計劃階段,還是實(shí)施階段
d.內(nèi)審部門在開發(fā)和實(shí)施此計劃中的作用
14、審計師應(yīng)當(dāng)期望在數(shù)據(jù)字典中發(fā)現(xiàn)哪些以幫助完成工資審計:
a.訪問數(shù)據(jù)的程序
b.操作系統(tǒng)類型
c.在線用戶識別
d.系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和流程圖
15、審計人員在審計一個銀行集團(tuán)的電子交換系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn)了下列事實(shí),哪項(xiàng)表明內(nèi)控需提高?
A.職員必須憑ID和密碼才可接觸計算機(jī)
b.職員可連續(xù)地通訊以監(jiān)督數(shù)據(jù)傳輸
c.某些類型的交易只能在特定的終端完成
d.分支機(jī)構(gòu)辦公室職員可通過調(diào)制解調(diào)器訪問主機(jī)
(責(zé)任編輯:中大編輯)
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