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1.審計師通過審查并修改系統(tǒng)流程圖來了解現(xiàn)金收款處理程序的信息流程。以下有關(guān)這種流程圖的使用,敘述正確的是:
A:流程圖能顯示出具體控制程序,比如已實施的編輯測試和批控制調(diào)整B:流程圖是在潛在職責(zé)分工的良好指南
C:流程圖通常隨著系統(tǒng)變動及時更新D:流程圖只能顯示出計算機處理程序,不適用手工流程
2.內(nèi)部控制是用來對什么提供合理的保證?
A:防止或發(fā)現(xiàn)雇員在履行其指定職責(zé)時的重大錯誤或違規(guī),并且及時進行糾正
B:管理當(dāng)局的計劃不因工人的串通舞弊而失敗
C:內(nèi)部審計部門經(jīng)濟有效地完成對管理當(dāng)局業(yè)績的指導(dǎo)和監(jiān)督
D:合理評估管理當(dāng)局的計劃、組織和指導(dǎo)過程
3.能夠仔細(xì)區(qū)分審計中的范圍限制和其他限制對審計師來說很重要。根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,下列不屬于范圍限制的是:
A:被審計單位的分公司管理者表示該分公司正在對一個主要的計算機系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)換,而且計劃實施審計的那部分電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(EDP)不得不推遲到下一年
B:審計委員會審查了當(dāng)年的審計計劃并且刪除了審計主任認(rèn)為很有必要實施的審計項目
C:被審計單位表示某些客戶不能聯(lián)系,因為機構(gòu)正在與這些客戶談判一項長期合同,他們不希望客戶受到干擾
D:以上三項都不是
4.確保審計目標(biāo)的實現(xiàn)是監(jiān)督整個審計項目的內(nèi)容之一,也是下列誰的最終責(zé)任?
A:被指派的內(nèi)部審計師B:審計委員會
C:內(nèi)部審計督導(dǎo)D:內(nèi)部審計主任
5.關(guān)于風(fēng)險評估程序的下列審計行為中,屬于恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部審計行為的有哪項?1、低風(fēng)險區(qū)域委員會給外部審計師負(fù)責(zé),而高風(fēng)險區(qū)域則由內(nèi)部審計師來負(fù)責(zé)2、高風(fēng)險區(qū)域應(yīng)當(dāng)與管理當(dāng)局、審計委員會要求優(yōu)先考慮的問題一起納入審計計劃3、風(fēng)險分析應(yīng)當(dāng)在確定年度審計工作計劃時運用,因而只能每年開展一次
A:僅有1B:僅有2
C:僅有3D:1和3
(責(zé)任編輯:中大編輯)