發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校
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CIA《實(shí)施內(nèi)部
審計業(yè)務(wù)》練習(xí)題208
1.史密斯公司有很多客戶,因此公司創(chuàng)建了一個客戶文件。每個客戶記錄包括姓名、地址、信用限額和賬戶余額。
審計師希望找到超過信用限額的記錄。審計師應(yīng)該遵循的最好程序是:
A:開發(fā)對賬戶余額超過信用限額的數(shù)據(jù)測試法,并確定系統(tǒng)是否有效地檢查出了類似的情況; B:開發(fā)一種程序,比較信用限額和賬戶余額,打印出那些賬戶余額超出信用限額的賬戶;
C:要求打印所有賬戶的余額,然后用手工比較這些賬戶是否超過了信用限額; D:要求打印出賬戶余額的一個樣本,然后逐個檢查是否超過了信用限額。
2.與運(yùn)營人員面談,確定用于評估業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)和評價部門運(yùn)行的內(nèi)在風(fēng)險等收集數(shù)據(jù)活動通常在審計的哪一階段進(jìn)行?
A:外勤工作 B:初步調(diào)查
C:制定審計程序 D:檢查和評價審計證據(jù)
3.
內(nèi)部審計師經(jīng)常編制控制系統(tǒng)流程圖并且對流程圖的某些活動進(jìn)行描述。這一程序適于
A:決定系統(tǒng)是否符合已建立的管理目標(biāo)。 B:記載下系統(tǒng)符合國際審計要求
C:確定系統(tǒng)在產(chǎn)生準(zhǔn)確信息方面是否可以信賴 D:獲得為測試系統(tǒng)有效性所必要的對系統(tǒng)的了解。
4.對于內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后的責(zé)任,以下哪項(xiàng)是最好的描述?
A:擴(kuò)展審計工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查。 B:向最高管理層報告舞弊的可能性,并詢問他們希望審計活動怎樣繼續(xù)。
C:咨詢外部法律顧問,決定如何采取行動。 D:將情況報告給審計委員會,申請經(jīng)費(fèi)以便聘請外部專家來幫助調(diào)查可能存在的舞弊。
5.對某制造公司進(jìn)行審計的一個目的是證實(shí)是否所有修復(fù)工作都由生產(chǎn)工程師進(jìn)行檢查,為達(dá)到這一目的,以下哪一項(xiàng)審計程序?qū)⑻峁┳罴炎C據(jù)?
A:追蹤返工日志樣本到采取的補(bǔ)救措施 B:追蹤返工定單樣本到返工日志
C:追蹤檢查日志樣本到返工定單 D:追蹤返工定單樣本到檢查日志
(責(zé)任編輯:中大編輯)
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