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CIA《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題181

發(fā)表時(shí)間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
CIA《實(shí)施內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)》練習(xí)題181
 1.[某銷售部門一直在為刺激對新產(chǎn)品的需求而贈送昂貴的物品。這種促銷活動似乎是成功的,但是管理層相信成本可能太高,并要求內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行檢查。在確定該促銷活動的有效性方面,以下哪一項(xiàng)程序的有用性最差?
A:將促銷期間的銷售收入與未進(jìn)行促銷的類似期間的銷售收進(jìn)行比較。B:將促銷期間和促銷前的單位成本進(jìn)行比較。
C:對促銷期間的邊際收入和邊際成本進(jìn)行分析,并與促銷前進(jìn)行比較。D:對銷售部門用于確定促銷是否成功的基準(zhǔn)進(jìn)行檢查。     

2.作為對采購職能進(jìn)行初步調(diào)查的一部分,某審計(jì)師閱讀了該部門的政策和流程手冊,該審計(jì)師得出結(jié)論:本手冊很好地描述了處理步驟,并且包括個適合的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)。下一階段的審計(jì)目的是確定該內(nèi)部控制運(yùn)行的有效性。為完成這一目標(biāo),以下哪個程序最適合的?
A:編制一個流程圖B:編制一個系統(tǒng)描述說明
C:對控制進(jìn)行測試D:進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試           

3.一項(xiàng)由內(nèi)部審計(jì)部門適當(dāng)實(shí)施的咨詢活動是:
A:設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)B:起草控制系統(tǒng)的流程
C:在實(shí)施前檢查控制系統(tǒng)D:安裝控制系統(tǒng)        

4.某單位的高級管理層要求內(nèi)部審計(jì)活動為所有的管理職員提供持續(xù)的內(nèi)部控制培訓(xùn)。以下哪一項(xiàng)是最好的解決辦法?
A:一項(xiàng)正式的咨詢業(yè)務(wù)協(xié)議B:一項(xiàng)非正式的咨詢業(yè)務(wù)協(xié)議
C:一項(xiàng)特殊的咨詢業(yè)務(wù)協(xié)議D:一項(xiàng)緊急的咨詢業(yè)務(wù)協(xié)議        

5.如果某金融機(jī)構(gòu)通過多計(jì)多筆貸款的利息收入,少計(jì)本金的償還,高估利潤,則以下哪一項(xiàng)審計(jì)程序最不可能發(fā)現(xiàn)這個錯誤?
A:進(jìn)行分析性檢查,將本期利息收入占貸款總額的百分比和前期的利息收入比率進(jìn)行比較。B:利用整體測試法(ITF)并且提供整體測試法文件包中支付的各種貸款利息,以確定這些記錄是否正確。
C:利用測試數(shù)據(jù),并且提供測試文件包中支付的各種貸款利息,以確定這些記錄是否正確。D:利用通用審計(jì)軟件來挑選在這一期間償還的貸款的隨機(jī)樣本,計(jì)算正確的分類賬數(shù)額,追蹤計(jì)入各種賬戶的分類賬過賬過程。

(責(zé)任編輯:中大編輯)

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