發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校
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CIA《實(shí)施內(nèi)部
審計業(yè)務(wù)》練習(xí)題96
1.未經(jīng)授權(quán)許可訪問系統(tǒng)不會對下列哪個方面產(chǎn)生負(fù)面影響?
A:關(guān)鍵表格的準(zhǔn)確性;B:審計線索的可靠性;
C:開發(fā)人員訪問生產(chǎn)系統(tǒng)的機(jī)會;D:對存取控制記錄的定期審查。
2.由于某公司經(jīng)營的性質(zhì),輻射安全性非常重要,因此,正在進(jìn)行審計,以測試對放射性物質(zhì)的采購,改善和使用進(jìn)行控制的系統(tǒng),上述過程涉及采購和設(shè)備部門,
審計師正在考慮對這兩個部門的放射性物質(zhì)的處理程序也進(jìn)行審查。那么,審計師應(yīng)該:
A:相信安全部門詳細(xì)嚴(yán)格的程序,不應(yīng)該將審計時間用于審查其他部門,因?yàn)榘踩块T對放射安全負(fù)有主要責(zé)任;B:根據(jù)需要,調(diào)整審計時間安排和預(yù)算,并與采購和設(shè)備部門的有關(guān)人員進(jìn)行面談,確定是否存在對安全部門的程序進(jìn)行補(bǔ)充的額外控制;
C:測試安全部門內(nèi)部的控制措施,如果結(jié)果不理想,考慮是否讓其他部門參與進(jìn)來;D:將有關(guān)采購、設(shè)備和其他部門的問題推延至可以對這些部門安排審計項(xiàng)目時再提出。
3.以下哪一項(xiàng)不是監(jiān)督特定審計項(xiàng)目所要掌握的技術(shù)或知識?
A:保證審計報告準(zhǔn)確有據(jù)地引用了審計工作底稿所記錄的證據(jù);B:應(yīng)用風(fēng)險分析和其他判斷過程,為部門開發(fā)審計計劃和制定時間表,并將計劃提交審計委員會;
C:審查并分析審計方案,以確定所提議的審計程序是否會產(chǎn)生與審計目標(biāo)相關(guān)的審計證據(jù);D:確保審計人員已完成審計程序,實(shí)現(xiàn)了審計目標(biāo)。
4.審計師應(yīng)該進(jìn)行以下哪種檢查以確定向遠(yuǎn)程處理站輸送數(shù)據(jù)的過程中數(shù)據(jù)是否安全:
A:自檢算法是否得到應(yīng)用,以保證數(shù)據(jù)包沒有被變更;B:外部文件標(biāo)記是否得到應(yīng)用,以保證磁盤安裝的準(zhǔn)確性;
C:重新啟動和恢復(fù)程序是否包括出現(xiàn)惡劣天氣的偶然性;D:數(shù)據(jù)中心是否正應(yīng)用存取系統(tǒng),控制雇員進(jìn)入軟盤儲存區(qū)。
5.
內(nèi)部審計師觀察到的以下情況中,哪兩項(xiàng)表明資產(chǎn)保衛(wèi)方面存在控制薄弱環(huán)節(jié)?
(1)某服務(wù)部門因其地理位置不當(dāng),無法給其他部門提供充分服務(wù);
(2)沒有檢查被聘用擔(dān)任敏感職位的雇員的背景;
(3)管理人員無法獲取對照其他受評價單位的情況、描述本單位總體業(yè)績表現(xiàn)的報告;
(4)管理層沒有采取措施去糾正前幾次審計發(fā)現(xiàn)的庫存控制問題。
A:(1)和(4)是對的;B:(2)和(4)是對的;
C:(2)和(3)是對的;D:(1)和(2)是對的。
(責(zé)任編輯:中大編輯)
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