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2010年國際內(nèi)審師考試內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)練習(xí)題

發(fā)表時(shí)間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
2010年國際內(nèi)審師考試內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)練習(xí)題

1.若屬性抽樣中,其他因素不變,置信水平由95%下降到90%將使得樣本規(guī)模:
A.增加  
B.下降
C.變化5%  
D.不變

2.以下哪一項(xiàng)最恰當(dāng)?shù)孛枋隽藟毫εc工作表現(xiàn)的關(guān)系
A.曲線關(guān)系  
B.正比關(guān)系
C.反向關(guān)系  
D.壓力與工作表現(xiàn)無聯(lián)系

3.為了降低處理的支付小額采購的成本,某公司發(fā)行信用卡,供選定雇員采購小額易耗商品和服務(wù)之用。某內(nèi)部審計(jì)師測試了針對信用卡應(yīng)用的控制措施,并整理了他所觀察到的以下情況: Ⅰ、內(nèi)部審計(jì)師所測試的30筆交易中有4筆似乎代表采購一臺個(gè)人電腦的單項(xiàng)交易,這4筆交易的總開支超過1950美元; Ⅱ、公司政策規(guī)定,信用卡的應(yīng)用僅限于單筆不超過500美元的交易; Ⅲ、內(nèi)部審計(jì)師與信用卡提供商客戶代表的面談表明,該信用卡系統(tǒng)沒有用以確認(rèn)和報(bào)告分散采購交易的內(nèi)置自動(dòng)化控制特征,但公司信用卡系統(tǒng)沒有激活此特征; Ⅳ、通過分散采購購置的個(gè)人電腦沒有放入公司的固定資產(chǎn)設(shè)備管理系統(tǒng),理出是該電腦不是通過公司的正常固定資產(chǎn)采購系統(tǒng)購置。因此,該電腦既不進(jìn)行折舊,也沒有投保防盜險(xiǎn); Ⅴ、需要改善控制措施,防止通過應(yīng)用信用卡來規(guī)避正常采購制度。 以上哪種說法代表了審計(jì)觀察的條件?
A.只有Ⅰ代表了審計(jì)觀察的條件;  
B.只有Ⅱ代表了審計(jì)觀察的條件;
C.只有Ⅲ代表了審計(jì)觀察的條件;  
D.只有V代表了審計(jì)觀察的條件。

4.在向管理層進(jìn)行演示時(shí),審計(jì)人員想報(bào)告審計(jì)發(fā)現(xiàn)并引起行動(dòng)。為達(dá)到該目標(biāo),最好的方式是:
A.就審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行演說  
B.通過一系列幻燈或投影演示審計(jì)發(fā)現(xiàn),限制口頭發(fā)言
C.用幻燈或投影作為討論主要觀點(diǎn)的輔助  
D.給每人發(fā)送報(bào)告的復(fù)印件,請與會者閱讀報(bào)告并提問

5.下列哪項(xiàng)例證了內(nèi)部控制的固有局限性?  
A.會計(jì)主管同時(shí)操作和記錄現(xiàn)金存款。  
B.保安允許倉庫保管員在沒有得到授權(quán)的情況下將公司資產(chǎn)搬出倉庫。
C.公司賒銷商品卻沒有適當(dāng)?shù)男庞门鷾?zhǔn)。  
D.公司指派一名不認(rèn)識字的員工保管磁帶庫和運(yùn)行手冊。

6.在審計(jì)過程中,一位不愿透露姓名的員工主動(dòng)表示,愿意提供對公司不利的、可能涉及非法活動(dòng)的信息。審計(jì)師采取的以下哪種行動(dòng)不符合《國際內(nèi)部審計(jì)師道德規(guī)范》和《標(biāo)準(zhǔn)》的要求?
A.承諾不透露該員工的姓名,然后傾聽該員工提供的信息;  
B.建議該員工考慮向法律顧問反映情況;
C.告訴該員工,在進(jìn)一步調(diào)查此事的同時(shí)將努力為信息來源保密;  
D.告訴該員工還可以通過其他方法來反映此類信息。

7.每份單獨(dú)的工作底稿至少應(yīng)包含:  
A.內(nèi)部審計(jì)師的全面意見的表達(dá);  
B.標(biāo)記圖例;
C.所審核的內(nèi)部控制系統(tǒng)的完整流程圖;  
D.描述性標(biāo)題。

8.保留工作底稿的首要目標(biāo)的最佳表述是:  
A.有助于按有規(guī)律方式來開展業(yè)務(wù);  
B.保存業(yè)務(wù)工作方案以便下次業(yè)務(wù)的再次使用;
C.為最終的業(yè)務(wù)溝通提供支持  
D.作為監(jiān)督性復(fù)核的依據(jù)。

9.不管評價(jià)什么,工作底稿應(yīng)該包括確定的標(biāo)準(zhǔn)信息。每份工作底稿至少要包含標(biāo)題和:  
A.標(biāo)有日期的工作單,內(nèi)部審計(jì)師的簽名和索引號;  
B.記號標(biāo)記、業(yè)務(wù)開始日和內(nèi)部審計(jì)師的簽名;
C.索引編號、全體內(nèi)部審計(jì)師在所開展業(yè)務(wù)上的簽名;  
D.索引號編和交叉腳注。

10.在應(yīng)收賬款函證的摘要頁列出了僅使用的積極性的函證程序:

函證發(fā)送情況

總數(shù)

金額 

第一次寄送

44

$250,000

第二次寄送

10

$48,000

已收回函證(無例外情況)

39

$227,000

用替代程序證實(shí)的應(yīng)收賬款

5

$23,000

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(責(zé)任編輯:中大編輯)

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