1.當(dāng)使用風(fēng)險(xiǎn)評估程序去制定審計(jì)日程安排表時(shí),應(yīng)最優(yōu)先考慮以下哪一項(xiàng)?
A:外部審計(jì)師已要求為他們將要進(jìn)行的年度審計(jì)提供協(xié)助 B:一個(gè)新的應(yīng)付賬款系統(tǒng)正在被信息技術(shù)部門測試
C:管理層已要求對可能的重復(fù)計(jì)算的應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)查 D:現(xiàn)有的應(yīng)付賬款系統(tǒng)已超過一年末進(jìn)行過審計(jì)
2.在評估一項(xiàng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)
A:確定該風(fēng)險(xiǎn)怎樣才能得到很好的控制 B:為風(fēng)險(xiǎn)管理提供保證工作
C:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)暴露情況更新風(fēng)險(xiǎn)管理程序 D:以設(shè)計(jì)控制措施減輕已識別的風(fēng)險(xiǎn)
3.在評估一項(xiàng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)
A:確定該風(fēng)險(xiǎn)怎樣才能得到很好的控制 B:為風(fēng)險(xiǎn)管理提供保證工作
C:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)暴露情況更新風(fēng)險(xiǎn)管理程序 D:以設(shè)計(jì)控制措施減輕已識別的風(fēng)險(xiǎn)
4.以下哪一項(xiàng)屬于內(nèi)部審計(jì)部門質(zhì)量保證項(xiàng)目,而不是作為首席審計(jì)執(zhí)行官的其他職能?
A:首席審計(jì)執(zhí)行官向外部審計(jì)師提供信息并允許其接觸內(nèi)部審計(jì)工作底稿,以便他們了解和確定依賴內(nèi)部審計(jì)工作的程度
B:管理層批準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)部審計(jì)部門的宗旨、權(quán)力和職責(zé)的正式章程
C:至少每年對每位內(nèi)部審計(jì)師的業(yè)績進(jìn)行一次評價(jià)
D:在每項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的整個(gè)過程中,內(nèi)部審計(jì)師的工作都要受到監(jiān)督
5.一個(gè)規(guī)模非常小的內(nèi)部審計(jì)部門的首席審計(jì)執(zhí)行官剛接到管理層請求,要對一個(gè)極端復(fù)雜而首席審計(jì)執(zhí)行官和內(nèi)部審計(jì)部門沒有該方面專業(yè)技術(shù)的領(lǐng)域?qū)嵤徲?jì)。該項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)屬于內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)。管理層已表示,因?yàn)樯婕案唢L(fēng)險(xiǎn),希望近期盡快開展該項(xiàng)業(yè)務(wù)。首席審計(jì)執(zhí)行官以下反映中哪項(xiàng)違反了《標(biāo)準(zhǔn)》?
A:與管理層討論向外部采購該復(fù)雜領(lǐng)域?qū)徲?jì)服務(wù)的可能性。 B:為審計(jì)組增加一名外部顧問,協(xié)助實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)。
C:因?yàn)樯婕案唢L(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,接受該項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)并馬上展開工作。
D:與管理層討論該項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的時(shí)限,確定是否有充足的時(shí)間去增長適當(dāng)?shù)膶I(yè)知識。
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