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內(nèi)審師資格考試內(nèi)
審計(jì)作用練習(xí)題211
1.
內(nèi)部審計(jì)師最可能判斷出某一帳戶余額中有重大的錯(cuò)誤是在該錯(cuò)誤涉及:
A:不太可能再發(fā)生的數(shù)字性差錯(cuò); B:凈收入的很大比例;
C:無(wú)法證實(shí)的常規(guī)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù); D:對(duì)公司而言異常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。
2.審計(jì)委員會(huì)最有可能參與以下哪一事項(xiàng)的審批?
A:審計(jì)職員的晉升和加薪。 B:內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中的審計(jì)觀察結(jié)果和建議。
C:審計(jì)工作日程安排。 D:首席審計(jì)執(zhí)行官司的任命
3.以下哪一種審計(jì)業(yè)務(wù)計(jì)劃工具最常見(jiàn),并能保證一定時(shí)期內(nèi)適當(dāng)?shù)膶徲?jì)覆蓋面?
A:長(zhǎng)期日程安排表。 B:審計(jì)方案。
C:審計(jì)部門的預(yù)算。 D:內(nèi)部審計(jì)章程。
4.1、[以下哪項(xiàng)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)章程的陳述不正確?
A:它確定了內(nèi)部
審計(jì)師部門的權(quán)力和
職責(zé)。 B:它規(guī)定內(nèi)部審計(jì)部門所需的最少資源。
C:它為評(píng)估內(nèi)部審計(jì)部門提供依據(jù)。 D:它應(yīng)得到高級(jí)管理層和董事會(huì)的批準(zhǔn)。
5.內(nèi)部審計(jì)師以下行為中哪一項(xiàng)可能與獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)有沖突?
A:為風(fēng)險(xiǎn)管理提供咨詢. B:作為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo).
C:作為道德規(guī)范的倡導(dǎo)者. D:作為外部審計(jì)師的聯(lián)系者.
(責(zé)任編輯:中大編輯)
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