發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網校
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1.
某家在X國經營的中型國有公司規(guī)模不斷擴大,董事們認為應該設立內部審計機構。X國法律要求對國有公司進行內部審計個。該公司修訂了公司章程以便反映內部審計機構的設立。董事們決定首席審計執(zhí)行官必須是
注冊內部審計師,而且要向新成立的董事會審計委員會直接報告工作。以上哪些陳述最能體現新任首席審計執(zhí)行官的獨立性?
A:通過公司章程規(guī)定設立內部審計機構。 B:X國對內部審計的法定要求。
C:首席審計執(zhí)行官要向董事會的審計委員會報告工作。 D:首席審計執(zhí)行官必須是注冊
內部審計師。
2.以下哪項活動不會削弱內部
審計師的獨立性?
I 為新信息系統(tǒng)的應用提供控制標準。II 為運行新的計算機應用系統(tǒng)編寫程序草圖,以確保建立了合適的控制。III 在安裝之前,對計算機新的應用程序進行復查。
A:只有IB:只有II
C:只有IIID:只有I和 III
3.《標準》規(guī)定,能實現內部審計機構獨立性的途徑是
A:人員配置和監(jiān)督。B:持續(xù)的專業(yè)發(fā)展和應有的職業(yè)審慎。
C:人際關系和溝通。D:組織狀況和客觀性。
4.內部審計專業(yè)界使用的“標準”,不包括以下哪項內容?
A:用于評估和衡量內部審計機構運行情況的標準。 B:內部審計師最低限度的道德行為標準。
C:旨在說明內部審計應當怎樣實施的陳述。 D:適用于各種內部審計機構的標準。
5.人們公認內部審計章程是影響內部審計機構獨立性的重要因素之一?!稑藴省吠ㄟ^提供指南作為章程的一部分來幫助明確章程的性質。以下哪項在《標準》中沒有被建議作為章程的一部分?
A:內部審計機構對組織記錄的接觸。B:內部審計活動的訪問。
C:首席審計執(zhí)行官的任期。D:內部審計機構對組織內人員的接觸。
(責任編輯:中大編輯)