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CIA考試近年度部分考題訓(xùn)練----控制

發(fā)表時(shí)間:2014/4/16 17:00:00 來(lái)源:中大網(wǎng)校 點(diǎn)擊關(guān)注微信:關(guān)注中大網(wǎng)校微信
CIA考試近年度部分考題訓(xùn)練----控制
   1、審計(jì)師研究和評(píng)價(jià)計(jì)算機(jī)處理操作的主要目的是:
   a.評(píng)價(jià)計(jì)算機(jī)處理操作人員的勝任能力
   b.確認(rèn)應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎
   c.評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)信息的可靠性和完整性
   d.熟悉企業(yè)確定、計(jì)量、分類(lèi)和報(bào)告信息的方式

   2、一個(gè)審計(jì)師在檢查一個(gè)被審計(jì)的程序員編寫(xiě)一個(gè)對(duì)存貨進(jìn)行帳齡分析的程序時(shí),主要應(yīng)關(guān)注:
   a.審計(jì)師的編程經(jīng)驗(yàn)    
   b.喪失獨(dú)立性    
   c.節(jié)約審計(jì)時(shí)間
   d.程序員獲取保密信息

   3、當(dāng)評(píng)價(jià)計(jì)算機(jī)化的營(yíng)業(yè)報(bào)告時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)認(rèn)為計(jì)算機(jī)處理部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)的什么負(fù)完全責(zé)任?
   a.完整性
   b.準(zhǔn)確性
   c.時(shí)效性
   d.以上都不是

   4、下列哪項(xiàng),內(nèi)部審計(jì)師只對(duì)在線系統(tǒng)檢查:
a.測(cè)試卡片的結(jié)果
b.錯(cuò)誤的解決
c.終端存取水平(Levels of terminal access)
d.交易測(cè)試

5、在一個(gè)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)環(huán)境,下列哪項(xiàng)是訪問(wèn)控制管理測(cè)試?
a.檢查批量控制  (Reconsiliation of batch control totals)
b.檢查登錄行為
c.禁止隨機(jī)詢(xún)問(wèn)
d.分析系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)存信息轉(zhuǎn)儲(chǔ)

6、哪種情況必須用穿過(guò)計(jì)算機(jī)的審計(jì)?
a.輸入是成批的,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)是直線式的
b.處理包括對(duì)輸人數(shù)據(jù)排序和連續(xù)更新主文件
c.處理是在線的,數(shù)據(jù)適時(shí)更新
d.沒(méi)有適用的通用審計(jì)軟件

7、平行模擬法(審計(jì)模型技術(shù))適用于
a.檢查文件的授權(quán)簽字    
b.整理應(yīng)收帳款詢(xún)證工作結(jié)果
c.計(jì)算余額遞減法折舊金額
d.瀏覽總帳以發(fā)現(xiàn)異常交易

8、當(dāng)審計(jì)計(jì)算機(jī)安全時(shí),內(nèi)部審計(jì)師一般不:
a.檢查控制有效性
b.檢查應(yīng)急程序和文檔標(biāo)淮
c.進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試
d.檢查人事政策和實(shí)踐

9、為決定在上一次檢查后是否發(fā)生未經(jīng)授權(quán)的程序修改,最佳的計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)是:
   a.代碼比較 
   b.代碼復(fù)核
   c.運(yùn)行測(cè)試數(shù)據(jù)
   d.分析性復(fù)核

   10、審計(jì)師不愿意運(yùn)用ITF(小公司技術(shù))的最主要的原因是,它需要審計(jì)師:
   a.導(dǎo)出特定的主文件記錄并在運(yùn)行時(shí)有規(guī)律地中斷
   b.取得交易和主文件記錄,存放于單獨(dú)文件
   c.通知用戶(hù)以使他們能手工調(diào)整輸出
   d.確定并導(dǎo)出虛構(gòu)數(shù)據(jù)以免影響控制總額

   11、在審計(jì)一個(gè)在線式存貨系統(tǒng)時(shí),一個(gè)審計(jì)師選擇某些文件更新事項(xiàng)用于詳細(xì)測(cè)試.可以提供與特定事項(xiàng)有關(guān)的所有處理步驟的計(jì)算機(jī)線索的審計(jì)技術(shù)是:
   a.模擬
   b.快照
   c.代碼比較   
   d.標(biāo)記和追蹤

   12、因?yàn)槲⑿蜋C(jī)與較大型計(jì)算機(jī)相比,控制水平不同,所以可能需要采用不同的審計(jì)程序,下列哪項(xiàng)是最好的微機(jī)環(huán)境審計(jì)程序:
   a.控制測(cè)試
   b.實(shí)質(zhì)性測(cè)試
   c.屬性抽樣
   d.文檔查閱

   13、主要用于搜集確定企業(yè)的“疾病恢復(fù)”(disater recovery)計(jì)劃適當(dāng)性的審計(jì)應(yīng)當(dāng)圍繞:
   a.供應(yīng)、營(yíng)業(yè)、通訊、安全和數(shù)據(jù)處理計(jì)劃的完整性
   b.一項(xiàng)“疾病”需要更新的設(shè)備清單的充分性
   c.該計(jì)劃是在計(jì)劃階段,還是實(shí)施階段
   d.內(nèi)審部門(mén)在開(kāi)發(fā)和實(shí)施此計(jì)劃中的作用

   14、審計(jì)師應(yīng)當(dāng)期望在數(shù)據(jù)字典中發(fā)現(xiàn)哪些以幫助完成工資審計(jì):
   a.訪問(wèn)數(shù)據(jù)的程序
   b.操作系統(tǒng)類(lèi)型
   c.在線用戶(hù)識(shí)別
   d.系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和流程圖

   15、審計(jì)人員在審計(jì)一個(gè)銀行集團(tuán)的電子交換系統(tǒng)時(shí)發(fā)現(xiàn)了下列事實(shí),哪項(xiàng)表明內(nèi)控需提高?
   A.職員必須憑ID和密碼才可接觸計(jì)算機(jī)
   b.職員可連續(xù)地通訊以監(jiān)督數(shù)據(jù)傳輸    
   c.某些類(lèi)型的交易只能在特定的終端完成
   d.分支機(jī)構(gòu)辦公室職員可通過(guò)調(diào)制解調(diào)器訪問(wèn)主機(jī)

(責(zé)任編輯:中大編輯)

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