發(fā)表時間:2014/4/16 17:00:00 來源:中大網(wǎng)校
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CIA《實施內(nèi)部
審計業(yè)務(wù)》練習題51
1.下列各項中哪一個描述的是控制的薄弱環(huán)節(jié)?
A:除非采購主管有不同的指令,都能按設(shè)計很好的采購程序進行采購;
B:預先編號的空白采購訂單安全存放在采購部門;
C:500美元到1000美元范圍的采購按正常程序操作,超過1000美元的采購需要有兩個人的簽字;
D:采購代理商投資于公開交易的互助基金,該基金的
證券組合投資之一是公司的供貨商的股票。
2.下面有關(guān)制止舞弊行為的陳述中,正確的是:
(1)制止舞弊的基本措施是高層管理人員倡導實行有效的控制系統(tǒng);
(2)
內(nèi)部審計師應(yīng)審查和評價控制系統(tǒng)的充分性,以協(xié)助制止舞弊行為;
(3)內(nèi)部
審計師應(yīng)測試通訊系統(tǒng)能否向管理當局提供足夠的可靠信息,包括控制系統(tǒng)的有效性和異常交易發(fā)生的情況。
A:(1)B:(1)和(2)
C:(2)和(3)D:(1)、(2)和(3)
3.B公司將大量的易耗材料放置在生產(chǎn)工人可以獲取的容器中,這些材料的消耗作為該公司支出的一部分。為改善對這些材料的控制,以下哪個措施最恰當?
A:將容器移至庫房;
B:要求管理人員將易耗材料的成本與預算進行比較;
C:在正常工作時間將容器上鎖;
D:因為材料的成本和規(guī)模微不足道,所以上述措施都沒有必要。
4.為防止“向虛假的供應(yīng)商發(fā)出訂貨單”這種舞弊行為,下列哪項控制程序最沒效?
A:在批準的供應(yīng)商名冊內(nèi),采購員可以獨立地進行采購業(yè)務(wù);
B:以實際產(chǎn)量作為采購量的根據(jù),并只能向經(jīng)批準的供應(yīng)商采購;
C:就生產(chǎn)所需的部件,與所有主要供應(yīng)商簽訂合同;
D:要求本月采購總支出不得超過本月的預算數(shù)。
5.ABC公司要求全體雇員向工資部門提供銀行帳號,用于直接借記每周發(fā)放一次的薪金。根據(jù)銀行帳號對工資檔案進行清理能幫助內(nèi)部審計師確認:
A:無效的銀行帳號;B:不完整的工資檔案;
C:子虛烏有的雇員;D:個人報酬過高。
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